Informes de la

Oficina de Control Interno

Informes 2022

Consolidado a Diciembre 31 de 2021 plan de mejoramiento Institucional
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Informe de Austeridad en el Gasto 2021
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Informe de Gestión ICPA a 31 de Diciembre 2021
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Informe Pormenorizado periodo 2 de 2021 ICPA
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Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre 31 - 2021
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Informe de seguimiento PQRS a diciembre 31 - 2021
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Certificado DNDA
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Informe seguimiento Comité Conciliación 2021 ICPA
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Certificados de Diligenciamiento FURAG - 2021
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Seguimiento Mapa de riesgos anticorrupción 2022
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Seguimiento Plan Anticorrupción 2022 - Primer Cuatrimestre
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Informes 2021

Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional a septiembre 30 de 2021 - ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2021 - ICPA
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Seguimiento Plan Anticorrupción Segundo Cuatrimestre 2021 ICPA . Agosto 31
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre 2021 ICPA - Agosto 31
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Informe de Seguimiento Comité de Conciliación 2021 - ICPA
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre 2020 - ICPA
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a diciembre 2020 - ICPA
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Seguimiento al Comité de Conciliación a diciembre 31 de 2020 - ICPA
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Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional 2020 - ICPA
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Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2020 - ICPA
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Seguimiento OCI a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 - ICPA
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Informe Pormenorizado de Avance del Sistema de Control Interno a diciembre 2020 - ICPA
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Informe de Gestión por Dependencias Consolidado 2020 - ICPA
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Plan de trabajo Oficina de Control Interno Vigencia 2021 ICPA
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Informe de Seguimiento PQRS a diciembre 2020 - ICPA
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Plan de Mejoramiento CGA - Seguimiento OCI a marzo 31 de 2021
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Seguimiento Plan Anticorrupción - Primer Cuatrimestre 2021 - ICPA
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Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a abril de 2021 - ICPA
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Informe de Seguimiento OCI a las PQRS con corte a 30 de junio de 2021 -ICPA
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Seguimiento OCI Plan de Mejoramiento de la CGA - a junio 30 de 2021 ICPA
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Informe Pormenorizado de Avance al Sistema de Control Interno del ICPA a junio 30 de 2021
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Plan de trabajo OCI 2021- Modificado
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Informes 2020

Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación Vigencia 2019 – ICPA
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Evaluación Programa de Auditorías Internas Vigencia 2019 - ICPA
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Evaluación Plan de Trabajo Oficina de Control Interno Vigencia 2019 – ICPA
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Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGA Vigencia 2018 – ICPA
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Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado Vigencia 2018 – ICPA
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Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGA Vigencia 2019 – ICPA
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Informe de Seguimiento al plan de Mejoramiento Istitucional Consolidado Vigencia 2019 ICPA
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Seguimiento Plan Anticorrupción Tercer Cuatrimestre ICPA Diciembre 31
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Informe de Seguimiento PQRS Segundo Semestre del Año 2019 ICPA
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Informe de Seguimiento de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre de 2019 - ICPA
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Acta de Cierre Financiero 2020- ICPA
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Informe Pormenorizado de Avance del Control Interno Periodo Nov – Dic de 2019 ICPA
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Informe de Control Interno Contable Vig. 2019 - ICPA
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Programa de Auditorias Control Interno ICPA 2020
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Plan de Trabajo Oficina de Control Interno 2020 - ICPA 
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Informe de Seguimiento de Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2020 - ICPA
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 Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer - Cuatrimestre 2020 ICPA
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Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción - Primer Cuatrimestre 2020 ICPA
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Programa de Auditorías Internas 2020 - Modificado ICPA
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Informe de Seguimiento a las Actuaciones del Comité de Conciliación a junio 30 de 2020-ICPA
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Informe de Seguimiento a las PQRS Primer Semestre del Año 2020-ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre del Año 2020-ICPA
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Informe Pormenorizado de Avance del Sistema de Control Interno del ICPA - junio 2020
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2do Cuatrimestre 2020-ICPA
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2do Cuatrimestre 2020-ICPA
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Programa de Auditorías Internas 2020 Modificado Septiembre
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Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre de 2020 - ICPA
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Informes 2019

Informe Pormenorizado de Avance al Sistema de Control Interno ICPA - julio a octubre de 2019
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Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019 - ICPA 
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Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano agosto 31 de 2019-ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre del año 2019 - ICPA
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Informe de Seguimiento PQRS Primer Semestre del año 2019 - ICPA
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Informe Pormenorizado de Avance de Control Interno ICPA – Marzo a junio de 2019
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Primer Cuatrimestre 2019
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Seguimiento a Observaciones y/o Recomendaciones de Austeridad en el Gasto 2018 - ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto primer Trimestre 2019- ICPA
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Plan de Trabajo Oficina de Control Interno ICPA vigencia 2019
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Programa de Auditorías Internas ICPA, vigencia 2019 OCI
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Avance de gestión del Plan de Mejoramiento CGA vigencia 2018 - ICPA
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Seguimiento proceso de gestión documental y archivo ICPA 2018
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Informe de Austeridad en el Gasto - cuarto trimestre de la vigencia 2018 – ICPA
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Seguimiento a la gestión de las PQRS Segundo Semestre de la vigencia 2018
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Acta de cierre financiero vigencia fiscal 2018 – ICPA
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre 2018
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Informes 2018

Informe Pormenorizado de Avance del Control Interno Periodo julio – octubre de 2018 - ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto - Tercer Trimestre de 2018 – ICPA (julio - septiembre) 
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Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte agosto 31 de 2018 –OCI ICPA
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Evaluación a junio de 2018 del Plan de Trabajo – Oficina de Control Interno - ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto - Segundo Trimestre de 2018 – ICPA
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Informe de Seguimiento a las PQRS primer semestre de 2018 - ICPA
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Informe Pormenorizado del Avance del Control Interno del ICPA- Cuatrimestre Marzo a junio de 2018
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Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ICPA – abril 30 de 2018
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Programa de auditorías Contol Interno 2018
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Seguimiento a Observaciones de Austeridad Trimestres Anteriores a marzo de 2018– ICPA
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Informe de Austeridad en el Gasto Primer Trimestre del año 2018 - ICPA
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Auditoria a CI los Procesos ICPA
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Seguimiento a Observaciones CGA Auditoría Integral Gestión 2016 ICPA
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno noviembre de 2017 a febrero de 2018
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Plan de Trabajo Oficina de Control Interno Vigencia 2018
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Seguimiento a las observaciones del informe de Austeridad a 31/12/2017
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Evaluación por Dependencias ICPA - Gestión 2017
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Informe Austeridad en el Gasto - Informe cuarto trimestre de 2017
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Seguimiento PQRS del segundo semestre de 2017
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Informe de seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano diciembre de 2017
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Informe de seguimiento recomendaciones de Austeridad en el gasto de 2018
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Informes 2017

Informe de austeridad en el gasto - septiembre de 2017
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Consolidado Recomendaciones de austeridad en el gasto a septiembre de 2017
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Informe de austeridad en el gasto - junio de 2017
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Informe de austeridad en el gasto - marzo de 2017
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - noviembre 12 de 2017
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - julio 12 de 2017
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno -marzo 12 de 2017
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - agosto 31 de 2017
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - abril 30 de 2017
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Informe de verificación del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS)
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Informe de seguimiento a la rendición y publicación de la información
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Consolidado detallado de información a rendir con recomendaciones
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Informe Publicación de la contratación 2017 - Aplicativos SECOP, Gestión Transparente y SICPA
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Informe de seguimiento al avance Plan de mejoramiento de la CGA durante la vigencia 2016
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Plan de mejoramiento vigente Contraloría General de Antioquia
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Informe Procuraduría Regional de Antioquia sobre hallazgos disciplinarios de auditoria especial CGA 2015
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Estado y recomendaciones a la operación de los Comités internos 2017
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Informe de verificación del cumplimiento de la fase de adecuación del SG-SST
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Anexo de verificación del cumplimiento de la fase de adecuación del SG-SST - Formato de autoevaluación
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Plan de trabajo Oficina de Control Interno 2017
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Informes 2016

Informe de austeridad en el gasto - diciembre de 2016
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Informe de austeridad en el gasto - septiembre de 2016
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Informe de austeridad en el gasto - junio de 2016
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Informe de austeridad en el gasto - marzo de 2016
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - marzo 12 de 2016
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - julio 12 de 2016
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - noviembre 12 de 2016
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril 30 de 2016
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Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano agosto 31 de 2016
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Evaluación de la gestión por dependencias 2016 - Subdirección Administrativa y Financiera
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Evaluación de la gestión por dependencias 2016 - Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural
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Evaluación de la gestión por dependencias 2016 - Subdirección de Planeación
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Informe de publicación de la contratación 2016 - Aplicativo Gestión Transparente
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Informe avance plan de mejoramiento 2012 - 2014 - 2015
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Plan de mejoramiento CGA y Anexo de seguimiento 
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Evaluación de seguimiento operación de Comités del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
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Informe verificación evaluación convocatoria Estímulos 2016
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Informe definitivo auditoria especial vigencia 2015 - Contraloría General de Antioquia
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Informe Procuraduría Regional de Antioquia sobre hallazgos Disciplinarios de auditoria especial CGA 2015
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Informe verificación evaluación convocatoria Estímulos 2016
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Informe definitivo auditoria especial vigencia 2015 - Contraloría General de Antioquia
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Informe Procuraduría Regional de Antioquia sobre hallazgos Disciplinarios de auditoria especial CGA 2015
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Plan de trabajo Oficina de Control Interno 2016
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Informes 2015

Informe de austeridad en el gasto - diciembre de 2015
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Informe de austeridad en el gasto - septiembre de 2015
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Informe de austeridad en el gasto - junio de 2015
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Informe de austeridad en el gasto - marzo de 2015
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - julio 12 2015
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - marzo 12 2015
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - noviembre 12 2015
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Seguimiento semestral Plan Anticorrupción y atención al ciudadano junio de 2015
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Seguimiento Plan Anticorrupción evaluación anual diciembre de 2015
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Informe de Control Interno Contable con corte 30 diciembre de 2015
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Informe pormenorizado información contable Circular 005 de 2015 (CGN)
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Informe avance plan de mejoramiento 2011-2013
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Informe Dirección Nacional de Derechos de autor (certificado electrónico)
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Informe Ejecutivo Anual - Encuesta MECI (certificado electrónico)
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Informe pormenorizado empalme - Circular 18 de 2015
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Informe seguimiento procedimiento de PQRS - Semestre 1 de 2015
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Informe seguimiento procedimiento de PQRS - Semestre 2 de 2015 
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Evaluación de la Gestión por Dependencias - Subdirección Administrativa y Financiera
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Evaluación de la Gestión por Dependencias - Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural
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Informe seguimiento procedimiento de PQRS - Semestre 2 de 2015 
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Evaluación de la Gestión por Dependencias - Subdirección de Planeación 
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Informe de verificación de inventarios - mayo de 2015
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Informe de verificación de inventarios - septiembre de 2015 
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Informe Pendientes y Recomendaciones Informes de gestión 2012-2015 (Empalme, fase 3) 
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Informe Seguimiento Contratación 2015
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Informe Ejecutivo 2012-2015
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Evaluación operación de Comités creados en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
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Plan de trabajo Control Interno 2015
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Informes 2014

Informe de austeridad en el gasto - diciembre de 2014
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Informe de austeridad en el gasto - septiembre de 2014
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Informe de austeridad en el gasto - junio de 2014
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Informe de austeridad en el gasto - marzo de 2014
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - noviembre de 2014
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - julio de 2014
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - marzo de 2014
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Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS) - Semestre I de 2014
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Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS) Semestre II de 2014
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Informe de seguimiento estrategias plan anticorrupción y atención al ciudadano semestre I de 2014
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Informe de seguimiento estrategias plan anticorrupción y atención al ciudadano semestre II de 2014 - Evaluación anual
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Informe de seguimiento auditorias 2012-2013
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Auditoria informes de supervisión Sistema de información para la Cultura y el Patrimonio de Antioquia - SICPA 
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Informe seguimiento Comité de Contratación vigencia 2014
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Informe Derechos de autor publicado en el DNDA
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Informe Resultados MECI 2014
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Resolución 258 de 2014 - Actualización MECI (Decreto 943 de 2014)
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Informe avance plan de mejoramiento - Contraloría General de Antioquia (CGA)
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Informe ejecutivo gestión Control Interno vigencia 2014
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Evaluación de la gestión por dependencias Subdirección Administrativa y Financiera vigencia 2013
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Evaluación de la gestión por dependencias Subdirección de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural vigencia 2013
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Evaluación de la gestión por dependencias Subdirección de Planeación vigencia 2013
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Control de información rendida vigencia 2014
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Plan de trabajo Control Interno vigencia 2014
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Informes 2013

Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - noviembre de 2013
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - julio de 2013
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Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno - marzo de 2013
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